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問題已解決

我們公司貨發(fā)出去了沒有開發(fā)需要怎么做分錄

84785020| 提問時間:06/30 11:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你們以后會開發(fā)票嗎
06/30 11:59
84785020
06/30 12:01
會開發(fā)票怎么做,不會開怎么做
宋生老師
06/30 12:01
你好,你如果不會開了,直接做收入 如果以后跨月再開,可以先借發(fā)出商品,貸庫存商品。
84785020
06/30 12:02
那計入發(fā)出商品報表會不會不平?
宋生老師
06/30 12:03
你好,不會的。還是屬于企業(yè)的存貨。
84785020
06/30 14:26
把其他應(yīng)付款的余額計入原材料中怎么做分錄
84785020
06/30 14:27
其他應(yīng)付減少,原材料增加
宋生老師
06/30 14:27
你好,你是借方余額還是貸方。
84785020
06/30 14:27
其他應(yīng)付貸方余額
宋生老師
06/30 14:28
你好,那做不到你的要求。,沒辦法負債減少,資產(chǎn)增加。這樣平不了。
84785020
06/30 14:31
以前做的借原材料貸其他應(yīng)付,這樣不對吧
宋生老師
06/30 14:32
你好,這個是收到原材料或者說購買原材料是對的。這個是有人幫忙代付
84785020
06/30 14:33
其他應(yīng)付_其他這個科目
宋生老師
06/30 14:34
你好,,從憑證上面看就是有人幫你代付了這筆錢。
84785020
06/30 14:36
這是沒有真實業(yè)務(wù),把這個紅沖原材料就成貸方了
宋生老師
06/30 14:36
你好,因為你沒有業(yè)務(wù),做了個虛擬的,然后又拿去用了。導(dǎo)致的。
84785020
06/30 14:36
那怎么做
84785020
06/30 14:37
怎么調(diào)整
宋生老師
06/30 14:37
你好,這個你要去查看他用到哪里去了。 要把它領(lǐng)用的有做紅字憑證沖減。
84785020
06/30 14:38
領(lǐng)用材料了,分錄怎么做
宋生老師
06/30 14:40
你好,是這樣子的,你本身是沒有這個材料,然后你用了 On那么你就要做紅字憑證沖減。
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