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問題已解決

老師,您好,小規(guī)模納稅人月銷量額小于10萬季度小于30萬,免交增值稅,會計上最后將免交的增值稅記到營業(yè)外收入,我想問下這個減免的增值稅是不征稅收入嗎?如果是,那年終匯算清繳的時候我是不是要納稅調減???

84784966| 提問時間:06/27 09:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個減免的增值稅要交所得稅的收入
06/27 09:39
84784966
06/27 09:52
老師,稅法二上說直接減免的增值稅屬于不征稅收入,我也查了一下直接減免的增值稅包括這種月小于10萬,免增值稅這個情況,既然有這種情況,就應該屬于不征稅收入啊,可現在又要交所得稅,這是不是矛盾???
家權老師
06/27 09:55
那個本身就是收入 只是換了個名稱而已,就是主營業(yè)務收入的部分轉到營業(yè)外收入了
84784966
06/27 10:01
老師,有點沒明白,不是把免交的增值稅轉到營業(yè)外收入了嗎?怎么又說把主營業(yè)務收入的部分轉營業(yè)外收入了呢?
家權老師
06/27 10:02
比如100元,99元是的收入,1元的增值稅。1元的增值稅國家不收了,那么您總的收入就是100了,
84784966
06/27 10:07
老師,這個例子我明白了。那“直接減免的增值稅屬于不征稅收入”這句話怎么理解呢?什么情況下減免的增值稅屬于不征稅收入呢?
家權老師
06/27 10:10
比如,小規(guī)模3%現在是按1%征收,減免了2%,那個收入不征稅
84784966
06/27 10:11
哦,明白了,謝謝老師!
家權老師
06/27 10:12
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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