問題已解決
老師,建筑服務費,票開了10萬,款收到1萬,確認對方不付款了,這個屬于銷售折讓么?



你好,這不屬于銷售折讓。 確認對方不付款了,也就是原本應收取 10 萬,實際只收到 1 萬,剩余 9 萬收不回來,這本質(zhì)是應收賬款的壞賬損失 。
06/26 11:01

84784983 

06/26 11:19
后期轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞帳損失是不是,那這個 金額企業(yè)所得稅匯算清繳應該在哪個表里填呢?

歲月靜好老師 

06/26 11:25
是的,壞賬收不回在營業(yè)外支出體現(xiàn) ,是體現(xiàn)在利潤里的,如果稅得不認可,調(diào)增是在扣除那張表里。

84784983 

06/26 11:30
讀不明白啊,調(diào)增的話,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,填在哪張表?

歲月靜好老師 

06/26 11:39
您好,哪句不明白,調(diào)增在扣除表,就是A105000表

84784983 

06/26 11:40
這個要填在哪欄呢?

歲月靜好老師 

06/26 11:43
您好,在表的第34行里填寫。

84784983 

06/26 11:44
34是A105090,管理員不讓填在這個表,還能填在哪個表?

歲月靜好老師 

06/26 11:44
那你就把它填在第30行吧。

84784983 

06/26 11:45
填45欄可以嘛

歲月靜好老師 

06/26 12:01
您好,不建議,實際上就應該填在第34行,為什么專管員不讓填就納悶了。

84784983 

06/26 12:13
說這種情況,不是資產(chǎn)損失,讓更正填其他地方,我不知道怎么去跟管理員說,還發(fā)了這個圖給我

歲月靜好老師 

06/26 13:10
怎么不是資產(chǎn)損失呢,這個圖上是稅法認可的資產(chǎn)損失,如果滿足圖上的是可以稅前扣除的。那么現(xiàn)在是會計上做了資產(chǎn)損失,稅法不認可,進行調(diào)增。但他確確實實是就資產(chǎn)損失呀。

84784983 

06/26 21:59
本來我之前填的也是納稅調(diào)增:其實坦白點說,就是填在這個表里,上面讓管理員寫很多表去說明,管理員懶得搞,金額也小,他讓我們換個地方填,就這個意思

歲月靜好老師 

06/27 08:44
嗯,能理解,就是他不想麻煩,為了他省事,也不管事情的本質(zhì)是啥,這就是讓按規(guī)則記賬報稅的是他們,為了他們方便把真實的報成假的,也是他們,有很多專管員其實業(yè)務水平很低的。沒辦法。
