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問題已解決

老師,有筆1月份收入應(yīng)該計(jì)到其他業(yè)務(wù)收入需繳增值稅,我計(jì)到營業(yè)外收入里了。我是直接反結(jié)賬改憑證在這個(gè)月補(bǔ)繳增值稅還是怎樣?

84785026| 提問時(shí)間:06/26 08:53
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
可直接在本月調(diào)整分錄與增值稅
06/26 08:54
84785026
06/26 09:12
那就是把這筆營業(yè)外收入調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入。不可以反結(jié)賬去調(diào)整嗎?是不是這樣子收入就會不對,需補(bǔ)繳增值稅
文文老師
06/26 09:15
沒必要去反結(jié)賬,增值稅1月有確認(rèn)有繳納 ?
84785026
06/26 09:16
是的,那就直接調(diào)整分錄咯
文文老師
06/26 09:18
是的,直接調(diào)整分錄
84785026
06/26 15:09
我們領(lǐng)導(dǎo)說直接掛一個(gè)往來可以嗎?再到這個(gè)月繳稅款
文文老師
06/26 15:11
都已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外收入了,還怎么掛往來 ?
84785026
06/26 15:51
就是反結(jié)賬改成掛往來
文文老師
06/26 15:52
不用,直接在現(xiàn)在做調(diào)整分錄。
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