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制造業(yè)一般納稅人,客戶加10個稅點讓我們開票,怎么計算虧盈?或者說加多少個稅點給我們,我們才不虧呢?

84784960| 提問時間:06/25 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的意思是他要求多開發(fā)票,然后你得把這一部分多開的發(fā)票稅款收回來是這個意思嗎?
06/25 16:41
84784960
06/25 16:43
不是的,客戶貨款本身不含稅,現(xiàn)在提出說加10%稅點讓我們開13%專票。我意思是加的這10%稅點對我們來說是虧還是賺
郭老師
06/25 16:46
那你看一下,你們開13%的發(fā)票之后,需要繳納的稅款是多少?如果你有對應(yīng)的進(jìn)項抵扣的話,不會虧的。因為你的增值稅最多3%,所得稅2%,剩下的就是附加稅和印花稅。需要繳納的稅款和這個10個點的金額對比。
84784960
06/25 16:49
老師,可不可以簡單舉個例子
郭老師
06/25 16:51
就是你單獨的這一個業(yè)務(wù),你的成本是多少?對方給你開的發(fā)票的稅額專票是多少? 用你的銷項稅額減進(jìn)項稅額,這個是需要繳納的增值稅 附加稅是根據(jù)繳納的增值稅乘以12%,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 印花稅是萬分之3。 所得稅是根據(jù)收入減去成本再減去這些附加稅和印花稅之后,小型微利企業(yè)5%的稅率計算一下的,
84784960
06/25 17:01
復(fù)雜,有點復(fù)雜。需要計算的東西太多了
郭老師
06/25 17:07
增值稅附加稅印花稅所得稅就這四個
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