問題已解決
去年購買固定資產(chǎn),原值少入賬了0.25元,這個差額記進了管理費用中,今年要把固定資產(chǎn)以原值賣出去我應該怎么做分錄呢



你好,你去年的固定資產(chǎn)后面有沒有做折舊的?
06/25 09:55

84785002 

06/25 09:56
有做折舊

宋生老師 

06/25 09:57
這樣子的話你應該做固定資產(chǎn)清理。

宋生老師 

06/25 09:57
1.固定資產(chǎn)轉入清理
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84785002 

06/25 10:02
我去年少記的0.25,應該怎么處理呢

宋生老師 

06/25 10:03
你好,這個不用管了,你之前已經(jīng)處理過了。

84785002 

06/25 10:04
好的,謝謝老師

宋生老師 

06/25 10:05
你好不用客氣的了
