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問題已解決

先進(jìn)制造業(yè)做增值稅加計抵減申報增值稅時需要注意什么呢?

84784998| 提問時間:06/24 10:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
注意:僅限當(dāng)期一般計稅方法下的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(不含免稅、簡易計稅項(xiàng)目對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額)
06/24 10:07
84784998
06/24 10:20
具體怎么操作呢
文文老師
06/24 10:20
通過《增值稅納稅申報表附列資料(四)》“加計抵減情況”欄填報: 本期發(fā)生額:當(dāng)期計提的加計抵減額(當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×5%) 。 本期實(shí)際抵減額:實(shí)際抵減的應(yīng)納稅額(不得超過抵減前的應(yīng)納稅額)
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