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問題已解決

老師,能幫我詳細(xì)的寫一下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?

84784957| 提問時(shí)間:06/23 10:08
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
06/23 10:09
84784957
06/23 10:20
老師,您幫我看看,我這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
文文老師
06/23 10:21
增值稅留抵稅額 沒有這樣的明細(xì)。留抵是計(jì)算出來的
文文老師
06/23 10:22
所有的明細(xì),均可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784957
06/23 10:28
老師,那我可以把留抵稅額直接計(jì)算到進(jìn)項(xiàng)稅額里面去,可以嗎
文文老師
06/23 10:31
可以留在進(jìn)項(xiàng)稅額借方
84784957
06/23 10:36
老師,我不明白您的意思,留在借方的話他不是和銷項(xiàng)稅額都在借方了嗎?我在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我把留底稅額和本期的進(jìn)項(xiàng)稅額相加,填寫在貸方不行嗎
文文老師
06/23 10:38
留抵稅本來就是體現(xiàn)在借方的
84784957
06/23 10:39
也就是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 48336.36 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ?37588.07 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅? ? 10741.41 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 6.88
文文老師
06/23 10:40
是的,分錄可以的,表示要交增值稅6.88元
84784957
06/23 10:46
老師,不過度到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目也是沒問題的吧,我覺得這樣更容易理解
文文老師
06/23 10:47
是,不過渡到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目也是沒問題的
84784957
06/23 10:49
老師,我要是把留抵稅額這樣做不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)變成負(fù)的了
84784957
06/23 10:51
老師,您幫我看看,我這個(gè)要怎么做分錄才能讓他平,金額就是上面我第一個(gè)寫的那么多
文文老師
06/23 10:53
若是有留抵,會(huì)形成未交增值稅借方。報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi),會(huì)是負(fù)數(shù)
84784957
06/23 10:53
是的,所以老師我應(yīng)該怎么做才對(duì)呢
文文老師
06/23 10:58
將所有明細(xì)全結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后看未交增值稅余額即可
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