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問題已解決

老師,一般納稅人,有銷項時是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?

84784987| 提問時間:06/20 09:41
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速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,那個不要處理的
06/20 09:43
84784987
06/20 09:44
是在年底才處理嗎?
家權(quán)老師
06/20 09:49
不需要處理的,正確申報增值稅就行
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