問題已解決
剛接手的企業(yè)發(fā)現(xiàn)銀行余額對不上是做銀行余額調(diào)節(jié)表呢還是改期初數(shù),



你好,其實老師建議你核對下,看差異有多少,從什么時候開始對不上的。如果時間確實很久遠,就改期初算了。
06/18 08:24

84784996 

06/18 08:28
那改為就不平了

84784996 

06/18 08:28
怎么辦呢

宋生老師 

06/18 08:32
你好,那改為就不平了,是什么意思

84784996 

06/18 08:32
把銀行已改,就試算不平了

宋生老師 

06/18 08:33
你好你期初先把他跟銀行對得上。然后再開始做,比如1月份開始對得上

84784996 

06/18 09:04
但是之前的會計做的賬,我不想動,不想破壞連貫性,能否做個銀行調(diào)節(jié)表呢

宋生老師 

06/18 09:04
你好,操作是可以了。

84784996 

06/18 09:04
那具體怎么做呢

宋生老師 

06/18 09:05
你做了調(diào)節(jié)表,差額計入營業(yè)外收支。

84784996 

06/18 09:05
是做個分錄嗎,調(diào)節(jié)一下

宋生老師 

06/18 09:13
你好,是的,做個分錄了。

84784996 

06/18 09:21
分錄怎么做呀

84784996 

06/18 09:22
原始憑證就是把銀行余額調(diào)節(jié)表放給嘛

宋生老師 

06/18 09:22
你好,你現(xiàn)在是賬上多,還是銀行多。多了多少

84784996 

06/18 09:34
銀行多,賬少

宋生老師 

06/18 09:34
你好,你借銀行存款,貸營業(yè)外收入。

84784996 

06/18 09:34
兩家,還有一家銀行少,賬多

宋生老師 

06/18 09:35
你好,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
