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問題已解決

老師結賬前如何自查,賬務有沒有做錯?應從哪些方面入手,希望老師解答詳細些,新手會計,謝謝

84785043| 提問時間:06/16 07:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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84785043
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
謝謝老師耐心解答,十分感謝!老師我這邊也是新到單位還有很多不熟,
06/16 07:27
84785043
06/16 07:29
好的老師,從科目余額表能看出來該計提的費用有沒有計提嗎
84785043
06/16 07:56
好的老師,謝謝
84785043
06/16 08:07
好的老師 給您點五星
84785043
06/16 08:09
老師您在回復下 要不無法評價
董孝彬老師
06/16 07:21
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
董孝彬老師
06/16 07:25
您好,下面的文字不華麗自己寫的,從做賬到最后一起哈 首先要對出納轉來的原始憑證進行審核,確認無誤后編制記賬憑證。到了月末,要按權責發(fā)生制進行成本費用的暫估和計提、固定資產折舊,無形資產攤銷、損益結轉,再對賬,保證賬證、賬賬、賬實相符。 做完賬,看一下銀行,存貨,固定資產 的余額一定在借方 應付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對銀行 、存貨和實物相符 與往來單位對賬應付應收,其他應收,其他應付, 每個月能把這些完成,賬就很準確了, 然后才是稅務申報,最后是財務分析
董孝彬老師
06/16 07:28
哦哦, 我們可以一起分享經驗
董孝彬老師
06/16 07:32
您好,這個是看不出來的,我們要熟悉公司的業(yè)務以后,自己總結每月有哪些費用一定會發(fā)生,逐項去打勾確認
董孝彬老師
06/16 07:57
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
董孝彬老師
06/16 08:10
感謝朋友,祝您生活喜樂!
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