問題已解決
老師,有個別客戶當(dāng)月的銷售次月才開票,那報增值稅時這個客戶的銷售是在當(dāng)月報稅還是次月再報稅呢?



您好,下月開發(fā)票再報吧,省得報了無票,開了票又要申報負(fù)數(shù),很麻煩
06/15 19:00

84785042 

06/15 21:51
負(fù)數(shù)申報怎么申報呢?

劉艷紅老師 

06/15 22:22
負(fù)數(shù)要去窗口申報了,網(wǎng)上報不了

老師,有個別客戶當(dāng)月的銷售次月才開票,那報增值稅時這個客戶的銷售是在當(dāng)月報稅還是次月再報稅呢?
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