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問題已解決

老師,這個(gè)出現(xiàn)提示是什么意思?我上個(gè)月沒有繳稅做了留底欠稅處理是抵了3月份的欠稅款。這個(gè)期初未繳稅額是什么意思?金額是怎么來的?

84785026| 提問時(shí)間:06/12 15:58
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,期初未交是你申報(bào)所屬期的上期期末欠的稅款,如果金額合適并且已經(jīng)抵交貨交過了,就把同樣的金額填寫到30行
06/12 16:01
84785026
06/12 16:14
第30行不就是4月份屬期繳納的稅款嗎?我上個(gè)月沒有繳稅稅額,是直接做了留底抵欠稅。繳了3月份所屬期欠的稅。
84785026
06/12 16:17
這個(gè)數(shù)據(jù)我從來沒有注意過,都是系統(tǒng)自動(dòng)帶過來沒有改過。這個(gè)30欄是0,稅務(wù)應(yīng)納增值稅和我預(yù)算出來的金額一樣
小愛老師
06/12 16:18
您好,這截圖是4月份的申報(bào)表的話,30行就是4月份繳納的3月份的稅款。 你再看看3月份的申報(bào),如果做了留底抵欠稅,那這25行就應(yīng)該是0
84785026
06/12 16:26
4月份所屬期的是這樣子的。我一開始截圖的是5月份所屬期的申報(bào)表
84785026
06/12 16:27
是4月份所屬期做了留底抵欠稅
小愛老師
06/12 16:30
?從這表看,你4月份確實(shí)有1086498.23的未交稅款,你的抵欠沒有
84785026
06/12 16:31
期初未繳稅額如果是上個(gè)月所屬期未繳的不對呀。我看了以前的都有數(shù)據(jù)。我們以前沒有欠過稅,就是3月份沒有勾選成功改了報(bào)表0申報(bào)了,沒有繳那么多稅款。
小愛老師
06/12 16:35
您好,4月份顯示期初未交(3月份)1319536.29,在4月份交了233038.06,4月底還有欠稅1086498.23(這個(gè)欠稅從報(bào)表看還是3月份產(chǎn)生的,說明3月份沒有0申報(bào)是有數(shù)據(jù)的) 所以你還要看3月份0申報(bào),是否成功。
84785026
06/12 16:44
這個(gè)是稅務(wù)局幫忙改的,進(jìn)項(xiàng)稅額是0。沒有問題,我們需要繳納593733.7元,只繳納了233038.06元。5月份申報(bào)4月份抵欠款162090.67元。
小愛老師
06/12 16:57
您好,這個(gè)表是3月的吧,你看欠上期(2月份)的725802.59,本期(3月)未交593733.7,合計(jì)欠稅725802.59+593733.7=1319536.29,沒問題啊,這表都連續(xù)上了,不存在你說的抵欠情況
84785026
06/12 17:11
是4月份所屬期進(jìn)項(xiàng)全部勾選大于銷項(xiàng)抵了一部分欠款也繳了一部分錢和滯納金。
小愛老師
06/12 17:23
您好,你把5月份完整的申報(bào)表也發(fā)下
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