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問(wèn)題已解決

老師 暫估入庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)成本的差額怎么處理呀

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:06/11 12:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 跨年了嗎??
06/11 12:45
84785022
06/11 12:47
我最近經(jīng)手的沒(méi)跨年 ,但是我查看了一下去年暫估的 又一筆一月份的暫估五萬(wàn)沒(méi)有紅沖,兩種都要怎么處理呀
小菲老師
06/11 12:48
同學(xué),你好 之前年度,差額用以前年度損益調(diào)整科目。本年的,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有差額,這個(gè)不要緊,之后結(jié)轉(zhuǎn)到損益 了
84785022
06/11 12:49
那今年的暫估入庫(kù)引起的成本差額不需要做調(diào)整么 利潤(rùn)會(huì)虛高的 還是想改正一下
小菲老師
06/11 12:50
同學(xué),你好 不會(huì)虛高。你之前少結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),或者之前多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的。一整年來(lái)看,成本是正確,不會(huì)虛高
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