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問題已解決

老師您好請(qǐng)問以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣了5%,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定不能使用加計(jì)抵扣 要補(bǔ)這部分,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)這部分金額應(yīng)該填在增值稅主表哪里和附表哪里?

84784992| 提問時(shí)間:06/10 13:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,附表4加計(jì)扣除里面填寫抵減金額負(fù)數(shù),然后在19行里面主表自動(dòng)體現(xiàn)
06/10 13:07
84784992
06/10 13:11
好的明白了謝謝
郭老師
06/10 13:12
不用客氣,工作愉快。
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