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老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?

84784996| 提問時間:06/10 07:33
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/10 07:35
董孝彬老師
06/10 07:36
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的哦,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息是期間費(fèi)用,都要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784996
06/10 08:17
銀行到利息收入手工賬月末結(jié)轉(zhuǎn):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤,借:本年利潤 貸:銀行存款
董孝彬老師
06/10 08:19
您好,后面那個分錄,沒有道理哦
84784996
06/10 08:31
那怎么做,我財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后我現(xiàn)在本期借貸不平衡借方就多了銀行存款利息收入所以不平衡?
董孝彬老師
06/10 08:36
您好,借:銀行(正)? ? ? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(負(fù)) 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息? ? 貸:本年利潤
84784996
06/10 08:39
收到時利息時這垟做分錄的:借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:本年利潤 ,可是本期借貸就不平衡銀行收入了那個利息收入那要怎么平這個賬?
董孝彬老師
06/10 08:40
您好,不行,財(cái)務(wù)費(fèi)用不能做在貸方哦,哪會不平呀,財(cái)務(wù)費(fèi)用都在借方,借正借負(fù),相加為0
84784996
06/10 08:40
我做的是手工賬
董孝彬老師
06/10 08:50
您好,手工賬也是這樣寫分錄的嘛
84784996
06/10 09:00
那你寫的月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么在借方?
董孝彬老師
06/10 09:08
因?yàn)槔⑹盏?,寫分錄時,借:財(cái)務(wù) 費(fèi)用-利息(負(fù)) 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)借方正,才能平嘛
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