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問題已解決

老師好,請(qǐng)問一下,4月份進(jìn)項(xiàng)為6000元,銷項(xiàng)為5000元,當(dāng)月5月進(jìn)項(xiàng)為2000元,銷項(xiàng)目為4000元。那5月做轉(zhuǎn)出末交增值稅時(shí):借 :轉(zhuǎn)出應(yīng)交末交增值稅2000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--末交增值稅2000元,對(duì)不。

84784957| 提問時(shí)間:06/05 11:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
06/05 11:58
84784957
06/05 11:59
老師,那要把上月留抵的金額也減去的,對(duì)吧。越做越暈了。
家權(quán)老師
06/05 12:00
是的,需要考慮上月的留底稅
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