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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,一般納稅人異地預(yù)繳稅款,5月申報(bào)5月繳納,我抵減的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄呢?是不是, 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅;貸:銀行存款 抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 那么我這樣做了以后,抵減的未交增值稅我該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去呢



對的,是的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值
06/05 09:54

84784957 

06/05 10:00
老師,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅,是抵減的那個預(yù)繳稅款對嗎

郭老師 

06/05 10:01
轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是過渡科目結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。

84784957 

06/05 11:22
好的,謝謝老師!

郭老師 

06/05 11:23
不用客氣,工作愉快
