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老師部分紅沖23年一張發(fā)票,要怎么做賬務(wù)處理,小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84784948| 提問時間:06/04 10:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
06/04 10:24
84784948
06/04 10:27
老師我們沒采用應(yīng)付賬款,我們用的是應(yīng)收賬款,而且怎么能是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢,我們是銷售方呀
家權(quán)老師
06/04 10:27
那么直接原分錄紅沖就行,直接沖本月的銷售收入和銷項稅
84784948
06/04 10:29
那為了不影響25年的收入,是否可以做如下處理: 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:利潤分配--未分配利潤 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
06/04 10:31
不是,直接沖25年的收入和銷項稅,增值稅和所得稅收入一致
84784948
06/04 10:32
那是不是就是把原分錄紅字沖銷,然后把金額改成部分紅沖的金額就行
家權(quán)老師
06/04 10:33
是的,就是那樣做就行
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