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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問想用工資沖減暫估的成本,怎么做分錄



沖銷多暫估的成本
如果之前暫估成本分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / XX 成本(暫估)
貸:應(yīng)付賬款 - 暫估款
現(xiàn)在要沖減多暫估部分(假設(shè)多暫估金額等于工資金額),分錄為:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / XX 成本(暫估)(紅字,多暫估金額)
貸:應(yīng)付賬款 - 暫估款 (紅字,多暫估金額)
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本等(根據(jù)工資所屬部門確定科目 )
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 (如有代扣個(gè)稅 )
其他應(yīng)付款 - 社保(個(gè)人部分) (如有代扣社保 )
05/30 17:35

84784952 

05/30 17:40
當(dāng)時(shí)暫估:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估27萬 貸應(yīng)付賬款-暫估27萬,每月工資:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬工資-1萬 借:應(yīng)付職工薪酬1萬 貸:其他應(yīng)付款 1萬 請(qǐng)問這兩筆怎么沖減暫估

樸老師 

05/30 17:43
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
你做多少工資就沖多少暫估哦

84784952 

05/30 17:44
具體怎么做呢麻煩您根據(jù)我的業(yè)務(wù)給我做一下

樸老師 

05/30 17:52
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)1
貸應(yīng)付賬款暫估-1
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本人工1
貸應(yīng)付職工薪酬1
借應(yīng)付職工薪酬1
貸其他應(yīng)付款1
