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問題已解決

匯算清繳收到的所得稅退稅,怎么做分錄?

84785033| 提問時間:05/29 14:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
05/29 14:25
84785033
05/29 14:27
計提的時候是用負債類科目借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅,還是用損益類科目所得稅?
宋生老師
05/29 14:30
你好,你匯算的時候,按上面的分錄就行
84785033
05/29 14:35
去年在交所得稅 的時候是 借:所得稅 貸:應交稅費-所得稅 月末結轉所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅 ,老師,匯算清繳收到所得稅退稅,還是按照您上面發(fā)的分錄做嗎?
宋生老師
05/29 14:38
你好,是的,跨年匯算,就是按我給您的那個做
描述你的問題,直接向老師提問
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