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問題已解決

去年已經(jīng)申報銷項大于進項需要繳納增值稅,今年進項稅多,銷項基本沒有,可以用今年的進項抵去年的稅嗎

84785010| 提問時間:05/28 16:08
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
可以的,沒問題的哈
05/28 16:08
84785010
05/28 16:10
就是說把今年的進項稅認證了就可以抵去年應交的增值稅了吧
家權老師
05/28 16:10
去年的欠稅可以今年的進項抵交
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