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企業(yè)所得稅匯算清繳無票費(fèi)用調(diào)整填在哪里



您好,這個(gè)的話是屬于期間費(fèi)用明細(xì)表,這個(gè)上邊調(diào)整
05/26 22:39

84784973 

05/26 22:51
上邊調(diào)整?這塊應(yīng)計(jì)入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表是哪個(gè)項(xiàng)目中填寫?

小鎖老師 

05/26 22:57
對(duì)期間費(fèi)用的明細(xì)表中有一個(gè)費(fèi)用扣除,你可以截個(gè)圖我跟你說。

84784973 

05/27 08:31
我看了期間費(fèi)用里面沒有對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)

小鎖老師 

05/27 08:33
你好,可以截個(gè)圖嗎這個(gè)。

84784973 

05/27 12:16
截不了屏,匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表中并沒有調(diào)整項(xiàng)。

小鎖老師 

05/27 13:56
您好,是這樣的,具體地方我給你說一下

小鎖老師 

05/27 13:56
企業(yè)所得稅無票支出應(yīng)填寫在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)中。
如果能找到與無票支出對(duì)應(yīng)的具體調(diào)整項(xiàng)目,就填寫在對(duì)應(yīng)的行次;如果沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目,通常填寫在 “扣除類調(diào)整項(xiàng)目” 里的 “其他”(第 30 行)欄次,并作納稅調(diào)增處理。例如,賬載金額填寫實(shí)際發(fā)生的無票支出金額,稅收金額填寫 0,調(diào)增金額則為賬載金額減去稅收金額的差額
