問題已解決
請問公司支付給對方的加工費(fèi),銀行轉(zhuǎn)賬怎么做賬,取回發(fā)票又怎么做賬呢。做成成品后呢



您好,收回加工物資時(shí):
借記“庫存商品”,貸記“委托加工物資
支付加工費(fèi)時(shí)
借記:委托加工物資,貸記“銀行存款
05/22 18:01

84785013 

05/22 18:02
這筆不能做費(fèi)用嗎

劉艷紅老師 

05/22 18:03
可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里面

84785013 

05/22 18:05
直接計(jì)入成本,那付款和收到貨款還需要做嗎

劉艷紅老師 

05/22 18:09
發(fā)出原材料時(shí),
應(yīng)借記“委托加工物資”科目,
貸記“原材料”科目。
支付加工費(fèi)時(shí),
應(yīng)借記“委托加工物資”
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸記“銀行存款”科目。
加工完成后收回物資時(shí),
應(yīng)借記“原材料”或“庫存商品”科目,
貸記“委托加工物資”科目。
銷售加工后的物資時(shí),
應(yīng)借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,
貸記“庫存商品”科目,

劉艷紅老師 

05/22 18:09
這個(gè)是完整的分錄,不能按你說的這樣的
