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問題已解決

請問公司支付給對方的加工費(fèi),銀行轉(zhuǎn)賬怎么做賬,取回發(fā)票又怎么做賬呢。做成成品后呢

84785013| 提問時(shí)間:05/22 17:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,收回加工物資時(shí): 借記“庫存商品”,貸記“委托加工物資 支付加工費(fèi)時(shí) 借記:委托加工物資,貸記“銀行存款
05/22 18:01
84785013
05/22 18:02
這筆不能做費(fèi)用嗎
劉艷紅老師
05/22 18:03
可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里面
84785013
05/22 18:05
直接計(jì)入成本,那付款和收到貨款還需要做嗎
劉艷紅老師
05/22 18:09
發(fā)出原材料時(shí), 應(yīng)借記“委托加工物資”科目, 貸記“原材料”科目。 支付加工費(fèi)時(shí), 應(yīng)借記“委托加工物資” “應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸記“銀行存款”科目。 加工完成后收回物資時(shí), 應(yīng)借記“原材料”或“庫存商品”科目, 貸記“委托加工物資”科目。 銷售加工后的物資時(shí), 應(yīng)借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目, 貸記“庫存商品”科目,
劉艷紅老師
05/22 18:09
這個(gè)是完整的分錄,不能按你說的這樣的
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