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問題已解決

2022年的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對應(yīng)的所得稅補交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝

84784970| 提問時間:05/22 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 你把這里面所有的以前年度損益調(diào)整改成利潤分配,未分配利潤就可以的。最后一個分錄不要
05/22 11:32
84784970
05/22 11:38
那增值稅改掉以前年度損益調(diào)整就行,我這個月補交了所得稅,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,滯納金借營業(yè)外支出貸銀行存款。這樣這個業(yè)務(wù)就全部完結(jié)了是嗎?老師
郭老師
05/22 11:40
對的是的,是這么多做的
84784970
05/22 11:48
謝謝老師
郭老師
05/22 11:51
不用客氣,工作愉快。
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