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請問采購退貨的賬務處理怎么記賬

84784986| 提問時間:05/19 18:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
未取得發(fā)票且未入賬 無需賬務處理,只需在庫存商品賬上登記增加退回的商品數量 。 已暫估入賬 沖銷暫估分錄: 借:原材料 / 庫存商品 — 暫估(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 取得發(fā)票且已入賬 一般納稅人,已勾選認證發(fā)票: 需開具 “紅字發(fā)票信息表” 給銷貨方,取得紅字發(fā)票后: 借:原材料 / 庫存商品(紅字) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應付賬款 (紅字) 一般納稅人,取得發(fā)票但未勾選認證: 未入賬:將貨物及專用發(fā)票退給銷貨方,無需賬務處理。 已入賬: 借:原材料 / 庫存商品 (紅字) 應交稅費 — 應交增值稅 — 待認證進項稅額 (紅字) 貸:應付賬款 (紅字) 小規(guī)模納稅人: 借:應付賬款等 貸:庫存商品等 此外,如果涉及退貨的運輸費用,若由采購方承擔且取得合規(guī)發(fā)票: 借:管理費用等(根據費用歸屬) 貸:銀行存款等
05/19 18:11
84784986
05/19 18:17
假設我采購的賬務處理是借:庫存商品? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅? ?貸:應付賬款? ? ?借:應付賬款? ?貸:銀行存款? ? 這樣做的賬務處理,怎么做采購退貨 ,有專用發(fā)票,有銀行回單
樸老師
05/19 18:19
借庫存商品負數 貸應付賬款負數 貸進項轉出正數
84784986
05/19 18:25
不是和采購商品賬務處理一樣嗎?可不可以借:庫存商品? 紅字? 應付賬款? 紅字? ? ? 貸:銀行存款? ? 應付賬款這一步不要了
樸老師
05/19 18:29
如果付款了那就可以的
84784986
05/19 18:31
不和采購商品的賬務處理一樣也可以是吧?我以為要和采購商品賬務處理一樣
84784986
05/19 18:33
如果按采購一樣的賬務處理,我就清楚了
樸老師
05/19 18:42
這個不是必須的,就看付款沒付款
84784986
05/19 18:44
好的,謝謝老師
樸老師
05/19 18:46
滿意請給五星好評,謝謝
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