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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:請(qǐng)問(wèn)一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對(duì)嗎



同學(xué)你好
你的分錄是正確的
05/19 16:33

84784996 

05/19 16:36
謝謝老師!那月末手工結(jié)轉(zhuǎn)再把研發(fā)支出-費(fèi)用化-工資這個(gè)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,是嗎

樸老師 

05/19 16:38
同學(xué)你好
費(fèi)用化的是會(huì)這樣結(jié)轉(zhuǎn)

84784996 

05/19 16:49
老師:相關(guān)記入到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的內(nèi)容都全部結(jié)轉(zhuǎn)到:管理費(fèi)用-費(fèi)用化支出是嗎?還是要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目里,比如結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)之類(lèi)的

樸老師 

05/19 16:51
就是管理費(fèi)用費(fèi)用化支出
