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問題已解決

2024年11月有一張憑證其中營業(yè)稅金-文化事業(yè)建設費多計提了一筆少繳納了一筆請問老師現(xiàn)在怎么修改?求正確處理分錄 錯誤憑證:借:營業(yè)稅金及附加-文化事業(yè)建設費 貸:應交稅費-應交文化事業(yè)建設費 借:營業(yè)稅金及附加-文化事業(yè)建設費 貸:銀行存款

84785025| 提問時間:05/14 18:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是多計提了,要沖減是嗎 你這個借應交稅費,貸以前年度損益調整。
05/14 18:15
84785025
05/14 18:17
是的 那去年多計提了一筆營業(yè)稅金-文化事業(yè)建設費 還需要改動嗎
宋生老師
05/14 18:18
你好,不需要改的了。 匯算清繳的時候調增
84785025
05/14 18:26
借:應交稅費-文化事業(yè)建設費 70.32 貸:以前年度損益調整——所得稅費用 -70.32 借:以前年度損益調整——所得稅費用 70.32 貸:利潤分配-未分配利潤 70.32 這樣對嗎
宋生老師
05/14 18:27
你好,是的,就是這樣了。
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