問題已解決
2024年11月有一張憑證其中營業(yè)稅金-文化事業(yè)建設費多計提了一筆少繳納了一筆請問老師現(xiàn)在怎么修改?求正確處理分錄 錯誤憑證:借:營業(yè)稅金及附加-文化事業(yè)建設費 貸:應交稅費-應交文化事業(yè)建設費 借:營業(yè)稅金及附加-文化事業(yè)建設費 貸:銀行存款



你好,你是多計提了,要沖減是嗎
你這個借應交稅費,貸以前年度損益調整。
05/14 18:15

84785025 

05/14 18:17
是的 那去年多計提了一筆營業(yè)稅金-文化事業(yè)建設費 還需要改動嗎

宋生老師 

05/14 18:18
你好,不需要改的了。
匯算清繳的時候調增

84785025 

05/14 18:26
借:應交稅費-文化事業(yè)建設費 70.32
貸:以前年度損益調整——所得稅費用 -70.32
借:以前年度損益調整——所得稅費用 70.32
貸:利潤分配-未分配利潤 70.32
這樣對嗎

宋生老師 

05/14 18:27
你好,是的,就是這樣了。
