問題已解決
老師,我們事受托方,加工物資,怎么做賬務(wù)處理,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做呢



受托方可不做賬務(wù)處理,但需在備查簿中登記受托加工物資的數(shù)量、型號等信息。
加工過程中發(fā)生成本費用
領(lǐng)用材料
借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本
貸:原材料等
發(fā)生人工費用
借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)生制造費用(如設(shè)備折舊、水電費等 )
借:制造費用
貸:累計折舊、銀行存款等
月末將制造費用分配轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本:
借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本
貸:制造費用
加工完成交付時
確認收入
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等 )
貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入 )
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本 )
貸:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本
月底通常需要對已完成加工并確認收入的業(yè)務(wù)進行成本結(jié)轉(zhuǎn),將歸集在生產(chǎn)成本 - 受托加工成本中的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本 。若存在部分加工未完成的情況,生產(chǎn)成本 - 受托加工成本科目余額反映在產(chǎn)品成本,無需全部結(jié)轉(zhuǎn)。
05/14 08:53

84785002 

05/14 09:01
具體數(shù)字怎么操作呢

樸老師 

05/14 09:08
就是看材料的金額還有人工的金額設(shè)備折舊等
