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問題已解決

年度匯繳提示收入不對,但是增值稅累計是上面提示的數(shù),利潤表又是填的數(shù),我們是勞務(wù)派遣公司,簡易征稅。該怎么填,還有應(yīng)付職工薪酬填的貸方是1-12月的計提數(shù),但是借方和貸方不符。即使借方算24年1-12月再加上25年1-4月份的數(shù)字也不符,要調(diào)增嗎

84784975| 提問時間:05/12 10:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收入 核對增值稅與所得稅收入確認原則差異并調(diào)整。 排查數(shù)據(jù)是否漏記、錯記或跨期,確保收入與成本匹配。 應(yīng)付職工薪酬 核對借貸方差異原因,如時間差、金額調(diào)整等。 若匯算清繳期前未發(fā)放部分計提數(shù)大于實際發(fā)放數(shù),調(diào)增應(yīng)納稅所得額;正常差異無需調(diào)增。
05/12 10:44
84784975
05/12 10:53
還有我看了之前的賬,社保部分借貸不相等,怎么弄。怎么核對增值稅與所得稅收入?
樸老師
05/12 11:02
是多扣了員工的還是少扣了員工的
84784975
05/12 12:07
借方大于貸方,而且上個會計把印花稅放在管理費用里面了,九月份他直接計提了9-12月份的社保費。然后他又補的差額
樸老師
05/12 12:11
那你這個就是少計提了 補計提就可以了
84784975
05/12 14:27
那貸方大于借方了呢?要怎么補救?還有前會計把印花稅放入了管理費用里面,對嗎
樸老師
05/12 14:35
這個少發(fā)了,補發(fā)就可以
84784975
05/12 15:38
現(xiàn)在社保費期末貸方有余額,應(yīng)該怎么辦
樸老師
05/12 15:41
那就沖減了多計提的就可以
84784975
05/12 16:02
怎么沖減,是沖減他們的差額還是沖減什么。因為24年借貸方的差額是57.但是23年有余額1000多
樸老師
05/12 16:08
同學(xué)你好 是沖減余額 你在什么科目呢
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