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增值稅一般納稅人,但是上個月不小心開成了普票,這個月紅沖了,增值稅報稅怎么申報

84785035| 提問時間:05/10 15:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,增值稅按沖減后的來申報就可以
05/10 15:34
84785035
05/10 15:35
但是他那邊還那個數(shù)據(jù)在上面
劉艷紅老師
05/10 15:36
沒太明白,能再說下嗎
84785035
05/10 15:37
這個已經顯示紅沖了 但是報稅哪邊還是稅額239.58
劉艷紅老師
05/10 15:38
上個月的你要正常申報,紅沖的只能減少當月的
84785035
05/10 15:41
那我正常繳稅申報是這個意思嘛
84785035
05/10 15:41
就是6月申報5月的,可以減少
劉艷紅老師
05/10 15:43
是的, 是的,就是這樣的
84785035
05/10 15:43
就是4月我開了1800多的普票,稅額200多,然后5月發(fā)現(xiàn)了開錯了,進行了紅沖,但是申報的時候現(xiàn)在不是簡易申報嘛,那個稅額還是在的呢
劉艷紅老師
05/10 15:44
你紅沖了多少這個就會減多少,按最新開的稅率來交稅
84785035
05/10 15:48
這個就是在6月申報5月的時侯體現(xiàn)吧
劉艷紅老師
05/10 15:49
是的,這個要在5月才能體現(xiàn)的,4月是怎么開的怎么交
84785035
05/10 15:49
好滴,謝謝
劉艷紅老師
05/10 15:52
不客氣,很高興幫你
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