問題已解決
現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經(jīng)入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了會計,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?



普票的嗎
你在紅沖之前做的
之前的分錄不變金額負(fù)數(shù)
做五月份的時候在做就可以
05/08 22:15

郭老師 

05/08 22:16
如果業(yè)務(wù)沒取消問下對方

84784982 

05/08 22:20
老師,是專票哦,我老做了待認(rèn)證的進項稅處理,這張發(fā)票是需要紅沖的,現(xiàn)在我們還沒結(jié)4月份的賬,現(xiàn)在如何處理?

郭老師 

05/08 22:29
你四月份可以不用做,五月份也不用紅沖了

84784982 

05/08 22:34
簡單來說就是對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的

84784982 

05/08 22:56
老師,在線等 你回復(fù),麻煩指導(dǎo),萬分感謝

郭老師 

05/08 23:19
四月份沒結(jié)賬就不要做了
五月份的負(fù)數(shù)也不用做了
簡單省事
你要做借管理費用
待認(rèn)證
貸應(yīng)付帳款等
五月份上面的分錄不變金額是負(fù)數(shù)
兩個方法自己選

84784982 

05/08 23:22
4月份應(yīng)該是要做賬的吧,因為發(fā)票5月份才沖紅的呢

郭老師 

05/08 23:23
可以不做啊
都知道紅沖了可以不做

84784982 

05/08 23:39
請問老師,清單導(dǎo)入勾選怎么填寫?、

84784982 

05/08 23:42
帶*號的是必填的嗎?不帶*號可以不填,對嗎?老師

郭老師 

05/09 06:38
對的
可以這么做的
