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問題已解決

現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經(jīng)入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了會計,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

84784982| 提問時間:05/08 22:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
普票的嗎 你在紅沖之前做的 之前的分錄不變金額負(fù)數(shù) 做五月份的時候在做就可以
05/08 22:15
郭老師
05/08 22:16
如果業(yè)務(wù)沒取消問下對方
84784982
05/08 22:20
老師,是專票哦,我老做了待認(rèn)證的進項稅處理,這張發(fā)票是需要紅沖的,現(xiàn)在我們還沒結(jié)4月份的賬,現(xiàn)在如何處理?
郭老師
05/08 22:29
你四月份可以不用做,五月份也不用紅沖了
84784982
05/08 22:34
簡單來說就是對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的
84784982
05/08 22:56
老師,在線等 你回復(fù),麻煩指導(dǎo),萬分感謝
郭老師
05/08 23:19
四月份沒結(jié)賬就不要做了 五月份的負(fù)數(shù)也不用做了 簡單省事 你要做借管理費用 待認(rèn)證 貸應(yīng)付帳款等 五月份上面的分錄不變金額是負(fù)數(shù) 兩個方法自己選
84784982
05/08 23:22
4月份應(yīng)該是要做賬的吧,因為發(fā)票5月份才沖紅的呢
郭老師
05/08 23:23
可以不做啊 都知道紅沖了可以不做
84784982
05/08 23:39
請問老師,清單導(dǎo)入勾選怎么填寫?、
84784982
05/08 23:42
帶*號的是必填的嗎?不帶*號可以不填,對嗎?老師
郭老師
05/09 06:38
對的 可以這么做的
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