問題已解決
老師,3月開出去的銷項發(fā)票,4月也把銷項稅交了,但是4月又把3月開的發(fā)票紅沖了,重新開了,這個怎樣入賬?4月重新開的銷項發(fā)票還要再交一次增值稅嗎?



你好,這個正常做。你開的負(fù)數(shù)它會沖減銷項稅的。
05/08 15:53

84785021 

05/08 15:55
關(guān)鍵3月交的3萬銷項稅額,4月重新開的銷項稅額是2萬,這個中間有差額

宋生老師 

05/08 15:56
你好這個沒關(guān)系。如果有多開,是要交。
不過沖減的是沖減的,你應(yīng)該分開看,并不是重復(fù)

84785021 

05/08 15:58
老師,就這一張發(fā)票,4月把3月的沖了,3月開的也正常交增值稅了。4月再入正確的發(fā)票,不是又有銷項稅額,但是正負(fù)抵消還余一部分紅字的銷項稅額。這部分銷項稅額怎樣記賬?

宋生老師 

05/08 15:59
你好,這個正常做銷項負(fù)數(shù)就行。

84785021 

05/08 15:59
這個銷項負(fù)數(shù)以后可以用來抵扣銷項正數(shù)嗎?

宋生老師 

05/08 16:06
是的,它會自動抵減的。

84785021 

05/08 16:08
那4月份憑證有進(jìn)項有銷項,月底的時候銷項多,這個多的銷項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個里邊?是不是不用交了?

宋生老師 

05/08 16:08
你好,這個 不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
但是差額是需要交的

84785021 

05/08 16:10
老師,您上句說的自動抵減啥意思,是銷項紅字藍(lán)字抵減嗎?藍(lán)字銷項小于紅字銷項,剩余的紅字銷項怎么辦?

宋生老師 

05/08 16:11
你好,剩余的可以退稅或者留抵

84785021 

05/08 16:12
現(xiàn)在4月又開的新的銷項大于進(jìn)項,這個多的銷項怎樣抵減剩余的?

宋生老師 

05/08 16:16
你好,申報表上它會自動減去的呀。

84785021 

05/08 16:19
老師,記賬的時候4月多的銷項稅額怎樣入賬?

宋生老師 

05/08 16:20
你好,這個不需要單獨做賬你有紅字發(fā)票的,你就做紅字發(fā)票的憑證,有藍(lán)字發(fā)票就做藍(lán)字發(fā)票的憑證。

84785021 

05/08 16:25
月末多的銷項這個怎樣記賬?麻煩老師了。

宋生老師 

05/08 16:27
你好,這個不需要單獨做賬的。
在會計憑證上,你開了發(fā)票,就做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
銷項務(wù)銷項稅就是銷項稅,沒有什么多的和少的。明白嗎?

84785021 

05/08 16:30
月末不是結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84785021 

05/08 16:31
您的意思是銷項和進(jìn)項不用結(jié)轉(zhuǎn),直接掛那,銷項多了交,進(jìn)項多少掛那?

宋生老師 

05/08 16:32
你好,這個是要交稅的情況。

宋生老師 

05/08 16:32
但是他跟上面銷項沒有什么關(guān)系啊。
