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問題已解決

老師你好,2024年度取得的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)生了銷售退貨,需要退貨退款,正常操作流程是開具紅沖部分紅字發(fā)票?請問老師,這個申報增值稅需要填寫嗎?還是只在賬賬務上用以前年度損益調整?

84784995| 提問時間:05/08 14:47
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,需要開紅字發(fā)票申請,附表2填對應的進項轉出
05/08 14:48
84784995
05/08 14:51
老師,附表2是填寫紅字發(fā)票對應的進項轉出列嗎?請問來時賬務如何處理?
家權老師
05/08 14:54
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
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