問題已解決
老師你好,2024年度取得的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)生了銷售退貨,需要退貨退款,正常操作流程是開具紅沖部分紅字發(fā)票?請問老師,這個申報增值稅需要填寫嗎?還是只在賬賬務上用以前年度損益調整?



是的,需要開紅字發(fā)票申請,附表2填對應的進項轉出
05/08 14:48

84784995 

05/08 14:51
老師,附表2是填寫紅字發(fā)票對應的進項轉出列嗎?請問來時賬務如何處理?

家權老師 

05/08 14:54
借:原材料等 負數
貸:應付賬款 負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
