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問題已解決

老師:您好!變賣固定資產(chǎn)時(shí),殘值部分怎么做賬務(wù)處理?

84784961| 提問時(shí)間:05/06 11:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
05/06 11:13
84784961
05/06 11:16
不是這個(gè)意思?我說的是預(yù)計(jì)的凈殘值怎么處理?
宋生老師
05/06 11:16
你好這個(gè)預(yù)計(jì)的凈殘值不需要單獨(dú)做。你已經(jīng)折舊完了嗎?
84784961
05/06 11:18
還沒有折舊完哦
宋生老師
05/06 11:21
你好,還沒有折舊完,按照余額來做第1個(gè)和第三個(gè)憑證。
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