問題已解決
你好,被**方收到我們項目工程款,收到的是銀行承兌匯票,轉(zhuǎn)給了我們公司,我們又轉(zhuǎn)了一部分現(xiàn)金給被**方支付墊付的資金和稅金,這筆轉(zhuǎn)給被**方的現(xiàn)金怎么記賬呢?



同學(xué)你好, 當(dāng)初 被**方,給你們墊付款項時,你們有沒有記賬, 如果記賬了,就沖銷那個往來賬,
比方說,墊付時
借:某費用
貸:其他應(yīng)付款-被**方
現(xiàn)在
借:其他應(yīng)付款-被**方
貸:庫存現(xiàn)金
05/05 17:02

84784957 

05/05 17:08
被**方?jīng)]有墊付資金,都是老板個人墊資,但是被**方要把這筆墊付資金還給我們老板個人,之前墊付的資金沒有做賬

apple老師 

05/05 17:38
那這樣處理:
第1,如果這個錢,將來還要收回來,
借:其他應(yīng)收款?
貸:庫存現(xiàn)金
第2,如果這個錢,不會收回來了,實際也就是你們的開銷,按照實際用途計入如下科目:
借:工程費用/管理費用 等科目
貸:庫存現(xiàn)金
