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問題已解決

你好,被**方收到我們項目工程款,收到的是銀行承兌匯票,轉(zhuǎn)給了我們公司,我們又轉(zhuǎn)了一部分現(xiàn)金給被**方支付墊付的資金和稅金,這筆轉(zhuǎn)給被**方的現(xiàn)金怎么記賬呢?

84784957| 提問時間:05/05 16:59
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好, 當(dāng)初 被**方,給你們墊付款項時,你們有沒有記賬, 如果記賬了,就沖銷那個往來賬, 比方說,墊付時 借:某費用 貸:其他應(yīng)付款-被**方 現(xiàn)在 借:其他應(yīng)付款-被**方 貸:庫存現(xiàn)金
05/05 17:02
84784957
05/05 17:08
被**方?jīng)]有墊付資金,都是老板個人墊資,但是被**方要把這筆墊付資金還給我們老板個人,之前墊付的資金沒有做賬
apple老師
05/05 17:38
那這樣處理: 第1,如果這個錢,將來還要收回來, 借:其他應(yīng)收款? 貸:庫存現(xiàn)金 第2,如果這個錢,不會收回來了,實際也就是你們的開銷,按照實際用途計入如下科目: 借:工程費用/管理費用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金
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