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問題已解決

老師我司建設新倉房采購材油70615元先支付50000元,剩余部分未支付,發(fā)票未到, 借:預付賬款50000 貸:銀行存款50000 付完尾款收到發(fā)票時一起 借:在建工程柴油 貸:預付賬款,這樣可以嗎?

84785042| 提問時間:05/05 16:24
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個可以的,因為在建工程不是損益科目,不用在本期就暫估金額
05/05 16:25
84785042
05/05 16:28
老師請問新倉房購買的家具發(fā)票未到尾款未付是否也可以按這種思路來入賬呢
董孝彬老師
05/05 16:29
您好,是的,家具在我們開始辦公月就要折舊攤銷,也就是這些固定資產或長期待攤銷費用在我們開始攤銷時就要暫估了全部的金額,不管發(fā)票有沒有來
84785042
05/05 17:39
老師請問如果新建倉房采購了部分零星材料,材料已使用,但款未付,該怎么入賬呢?
董孝彬老師
05/05 18:14
您好,這樣說,如果買的東西是記入損益科目的,因為權責發(fā)生制,就要暫估在當期的, 不是記入損益科目 的,可以先掛在往來科目
84785042
05/05 18:28
哦哦,入費用謝謝老師
董孝彬老師
05/05 18:29
哦哦,入費用的話,發(fā)生當月就要暫估了,因為是權責發(fā)生制嘛
84785042
05/06 15:48
老師請問如果零星材料也要后期用在建工程歸集,是不是就不需要暫估呢,
董孝彬老師
05/06 15:53
您好,是的,在折舊攤銷前可以不暫估,因為沒攤銷時不影響損益的
84785042
05/06 15:56
老師也就是影響損益就需要暫估,不影響損益可以不暫估,可以這樣理解嗎
董孝彬老師
05/06 15:58
您好,是的,在建工程完工時,下月就要攤銷了,那沒有來發(fā)票的就要暫估哦
84785042
05/06 15:58
謝謝老師明白了
董孝彬老師
05/06 16:16
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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