問題已解決
什么情況下需要暫估成本?根據(jù)什么來啊,我哪知道有沒有成本需要暫估



收到庫存商品或者原材料了但是發(fā)票還沒開來
05/05 09:38

84784986 

05/05 09:40
那付款了嗎

樸老師 

05/05 09:40
付款不付款都可以的

84784986 

05/05 09:42
怎么做分錄呢?為什么有的借主營業(yè)務(wù)成本,貸方有的是應(yīng)付賬款,有的是其他應(yīng)付款

樸老師 

05/05 09:42
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估

84784986 

05/05 09:49
她暫估成本寫的是,借主營業(yè)務(wù)成本。。。。。?

樸老師 

05/05 09:50
這個分錄不合適
如果是服務(wù)可以這樣
但是是原材料或者庫存商品那這樣做就不合適了

84784986 

05/05 09:52
你看這個數(shù),440000,我截的這個屏,涉及庫存商品啥的都在這圖片上了,但是我把數(shù)加起來,不是440000

樸老師 

05/05 09:53
那這個你得問問這個會計哦
是不是暫估了進(jìn)項

84784986 

05/05 09:55
暫估進(jìn)項是啥意思

樸老師 

05/05 09:56
進(jìn)項是不能暫估的
這個不對

84784986 

05/05 10:00
什么時候沖暫估?
第二個問題,老師你們把暫估整體流程分錄跟我說一下嗎,我好亂。各行各業(yè)沖暫估是一樣的分錄嗎

樸老師 

05/05 10:04
借庫存商品/原材料
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣做的
收到專票可以進(jìn)項抵扣的話按不含增值稅的金額暫估

84784986 

05/05 10:06
那進(jìn)項稅,怎么做處理?

樸老師 

05/05 10:12
收到專票的時候處理

84784986 

05/05 10:31
庫存商品什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?我怎么知道本月需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)?根據(jù)什么來看?發(fā)票????

樸老師 

05/05 10:35
出庫之后可以結(jié)轉(zhuǎn)的
根據(jù)出庫單
