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問題已解決

什么情況下需要暫估成本?根據(jù)什么來啊,我哪知道有沒有成本需要暫估

84784986| 提問時間:05/05 09:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到庫存商品或者原材料了但是發(fā)票還沒開來
05/05 09:38
84784986
05/05 09:40
那付款了嗎
樸老師
05/05 09:40
付款不付款都可以的
84784986
05/05 09:42
怎么做分錄呢?為什么有的借主營業(yè)務(wù)成本,貸方有的是應(yīng)付賬款,有的是其他應(yīng)付款
樸老師
05/05 09:42
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估
84784986
05/05 09:49
她暫估成本寫的是,借主營業(yè)務(wù)成本。。。。。?
樸老師
05/05 09:50
這個分錄不合適 如果是服務(wù)可以這樣 但是是原材料或者庫存商品那這樣做就不合適了
84784986
05/05 09:52
你看這個數(shù),440000,我截的這個屏,涉及庫存商品啥的都在這圖片上了,但是我把數(shù)加起來,不是440000
樸老師
05/05 09:53
那這個你得問問這個會計哦 是不是暫估了進(jìn)項
84784986
05/05 09:55
暫估進(jìn)項是啥意思
樸老師
05/05 09:56
進(jìn)項是不能暫估的 這個不對
84784986
05/05 10:00
什么時候沖暫估? 第二個問題,老師你們把暫估整體流程分錄跟我說一下嗎,我好亂。各行各業(yè)沖暫估是一樣的分錄嗎
樸老師
05/05 10:04
借庫存商品/原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣做的 收到專票可以進(jìn)項抵扣的話按不含增值稅的金額暫估
84784986
05/05 10:06
那進(jìn)項稅,怎么做處理?
樸老師
05/05 10:12
收到專票的時候處理
84784986
05/05 10:31
庫存商品什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?我怎么知道本月需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)?根據(jù)什么來看?發(fā)票????
樸老師
05/05 10:35
出庫之后可以結(jié)轉(zhuǎn)的 根據(jù)出庫單
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