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問題已解決

應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)沖銷了,這個(gè)客戶沒有應(yīng)收賬款了,但是收到票據(jù)是第三方兌現(xiàn)金出來的,要怎么做賬

84785029| 提問時(shí)間:05/04 11:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 這樣做就可以了
05/04 11:49
84785029
05/04 11:53
是應(yīng)收票據(jù)嘛
劉艷紅老師
05/04 11:54
是的,用票據(jù)兌換了就是這樣做的
84785029
05/04 12:48
你之前不是說是應(yīng)收款嘛
84785029
05/04 13:21
還在不在呀
劉艷紅老師
05/04 13:47
因?yàn)橥ㄟ^應(yīng)收票據(jù),兌換了就沖應(yīng)收票據(jù)
84785029
05/04 13:57
好的,謝謝
84785029
05/04 13:58
我有個(gè)供應(yīng)商,他先供貨給我,但是要我先付款了,他在開發(fā)票,這樣的改怎么做賬
劉艷紅老師
05/04 15:53
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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