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問(wèn)題已解決

你好,老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開差額票應(yīng)該怎么入賬

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:04/30 16:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
04/30 16:13
84785039
04/30 16:14
那收入是不是應(yīng)該入差額后的收入?差額部分是不是應(yīng)該做成本?
文文老師
04/30 16:17
不是,按發(fā)票上金額確認(rèn)收入。 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
84785039
04/30 16:22
收入是按發(fā)票上面的金額?然后差額記入成本是嗎?
文文老師
04/30 16:23
是,收入是按發(fā)票上面的金額, 差額記入成本
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