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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,我們是醫(yī)院,3月份藥品進(jìn)貨30000,普通發(fā)票,已入庫(kù),分錄我做了 借:庫(kù)存商品,貸:銀存, 4月份因?yàn)橐恍┰?,從已入?kù)的3月份藥品里退了50盒藥回去,大約2100元,款我們也收到了,這個(gè)退回的2100元我怎么做分錄呢



同學(xué)你好,退回部分直接做反向分錄即可。
借:銀行存款 2100
貸:庫(kù)存商品 2100
04/29 14:45

84784952 

04/29 14:46
貸方金額不是紅字是吧

咔咔老師 

04/29 14:49
正常是應(yīng)該對(duì)方給你們開具紅字票的

84784952 

04/29 14:54
是的,對(duì)方已開紅字發(fā)票

咔咔老師 

04/29 14:56
那就應(yīng)該是按照下面分錄,建議還是用應(yīng)付賬款過(guò)渡一下
借:應(yīng)付賬款 2100
貸:庫(kù)存商品 2100
借:銀行存款 2100
貸:應(yīng)付賬款 2100

84784952 

04/29 14:58
老師,我有點(diǎn)不懂,應(yīng)付賬款過(guò)度是為了?

咔咔老師 

04/29 15:01
應(yīng)付賬款過(guò)渡可以清楚的看出各個(gè)公司的往來(lái)賬款具體情況,方便統(tǒng)計(jì),便于查賬
