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問(wèn)題已解決

老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:04/27 15:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不可以的,二者收入應(yīng)一致
04/27 15:36
84785041
04/27 15:39
會(huì)計(jì)可能是想少交增值稅,還是怎么想的,收入確認(rèn)了,所得稅也申報(bào)了,在增值稅銷項(xiàng)上用了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng),想交多少增值稅就從待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入未交增值稅,增值稅的申報(bào)表按轉(zhuǎn)到未交的增值稅,算收入再申報(bào),和所得稅的收入就不一致。
文文老師
04/27 15:44
這種方式是錯(cuò)誤的,同時(shí)也要報(bào)增值稅
84785041
04/27 15:45
好的,謝謝老師
文文老師
04/27 15:46
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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