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問題已解決

我如果24年營業(yè)收入算出來的招待費是6萬,實際發(fā)生招待費是5萬,是不是按5萬扣除,不需要調(diào)增和調(diào)減?

84785025| 提問時間:04/24 14:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
04/24 14:29
84785025
04/25 09:07
老師,福利費呢?怎么取數(shù)?
文文老師
04/25 09:07
福利費是不超過工資總額的14%
84785025
04/25 09:14
就按這個不超14%來取數(shù)?
文文老師
04/25 09:17
是的,不超過工資總額的14%
84785025
04/25 10:07
如果少余這個14%呢,我是按時間發(fā)生的福利費?還是工資薪金的14%
文文老師
04/25 10:07
少余這個14%,按實際的填寫
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