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問題已解決

老師,賬上的固定資產(chǎn)汽車2011年買的,早就折舊完了,一直掛在賬上,現(xiàn)在要處理掉,要怎樣操作?賬務(wù)處理該如何操作

84784958| 提問時間:04/23 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你做固定資產(chǎn)清理。
04/23 14:35
宋生老師
04/23 14:36
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784958
04/23 14:36
賣給個人,不需要開票,可以嗎?
宋生老師
04/23 14:37
你好,可以的,你當不開票收入就行。
84784958
04/23 14:44
憑證后面需不需要附件
宋生老師
04/23 14:44
你好,這個你可以寫收據(jù)之類的。
84784958
04/23 14:45
固定資產(chǎn)減值準備是什么意思
宋生老師
04/23 14:46
你好,就是固定資產(chǎn)減值的時候計提的減值。 一般的企業(yè)都不會用到這個。
84784958
04/23 14:48
汽車原值14萬,累計折舊133000,殘值是7000,現(xiàn)在只賣到2000,賣虧了,怎樣做賬務(wù)處理
宋生老師
04/23 14:49
你好,分錄就是按上面的。 這個不涉及殘值
84784958
04/23 14:53
借固定資產(chǎn)清理7000,累計折舊133000,貸固定資產(chǎn)14萬, 借庫存現(xiàn)金2000,營業(yè)外支出5000,貸固定資產(chǎn)清理7000
宋生老師
04/23 14:55
你好,嚴格來說你這個應(yīng)該確認稅金。
84784958
04/23 15:03
確認稅金又怎樣做分錄呢?
宋生老師
04/23 15:03
你好出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款2000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784958
04/23 15:27
知道了,謝謝老師
宋生老師
04/23 15:27
你好,不用客氣的了。
84784958
04/23 15:28
賣虧了,計入營業(yè)外支出,匯算清繳時要不要調(diào)整
宋生老師
04/23 15:33
你好是的,這個是需要調(diào)的。
84784958
04/23 15:33
好的,謝謝
宋生老師
04/23 15:34
你好,不用客氣的了。
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