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問題已解決

我公司有幾名兼職人員 (根據(jù)他們做的業(yè)務(wù)的利潤給他們計(jì)算薪資) 是不是要按照勞務(wù)報(bào)酬去申報(bào)個(gè)稅?個(gè)稅稅率怎么計(jì)算?是否需要這幾個(gè)兼職人員去代開發(fā)票給到公司?

84784970| 提問時(shí)間:04/22 14:46
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84784970
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以不開發(fā)票嘛?
04/22 14:48
84784970
04/22 14:50
如果不開發(fā)票的話 也要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬且支付報(bào)酬 但是不能抵企業(yè)所得稅是吧?
84784970
04/22 14:52
那如果不開發(fā)票的話我公司給他們支付報(bào)酬的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
84784970
04/22 14:57
分錄是一樣的 但是年度匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整對吧?
84784970
04/22 15:06
對于個(gè)人來說 每個(gè)月要按照上述稅率由公司代扣個(gè)稅(勞務(wù)報(bào)酬所得) 但是年度匯算清繳的時(shí)候也是可以按照合計(jì)工資金額不超六萬 多退少補(bǔ)?
84784970
04/22 15:09
老師 是不是每次勞務(wù)報(bào)酬金額不超過500的話不需要提供發(fā)票也可以稅前扣除呀?
家權(quán)老師
04/22 14:47
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
家權(quán)老師
04/22 14:48
不開票就不能稅前扣除
家權(quán)老師
04/22 14:52
是的,就是那個(gè)意思的
家權(quán)老師
04/22 14:53
還是一樣的計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),
家權(quán)老師
04/22 14:58
是的,就是那個(gè)意思的哈
家權(quán)老師
04/22 15:08
是的,就是那個(gè)子匯算
家權(quán)老師
04/22 15:11
稅法是那樣規(guī)定的,關(guān)鍵是當(dāng)?shù)囟惥质欠裾J(rèn)可?
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