問題已解決
老師,像我們這種牙科醫(yī)院的材料經用該怎么做賬呢



同學,你好
你是購買材料費用
借:周轉材料-材料費
貸:銀行存款
04/18 14:58

84785042 

04/18 14:59
我現(xiàn)在搞不懂怎么做賬了

84785042 

04/18 14:59
這是他們的領用表

84785042 

04/18 15:00
這是月底給我的領用表

84785042 

04/18 15:00
前期沒有做原材料入庫

小菲老師 

04/18 15:01
同學,你好
領用表,就是要結轉成本的。你按照領用表的金額,結轉成本

84785042 

04/18 15:01
好的,老師

84785042 

04/18 15:02
我需要怎么做賬呢

84785042 

04/18 15:02
需要做一個原材料入庫的賬嗎?

小菲老師 

04/18 15:03
同學,你好
借:主營業(yè)務成本
貸:周轉材料-材料費

84785042 

04/18 15:03
好的,老師,感謝老師

84785042 

04/18 15:04
我還用做材料入庫嗎

小菲老師 

04/18 15:05
同學,你好
周轉材料,要入庫的

84785042 

04/18 15:05
這樣的話,周轉材料是不是在貸方

84785042 

04/18 15:05
要做兩個賬是吧

小菲老師 

04/18 15:05
同學,你好
你購買,在借方。結轉,在貸方

84785042 

04/18 15:06
那個該怎么做賬呢

84785042 

04/18 15:07
之前購買的我沒入帳

小菲老師 

04/18 15:07
同學,你好
借:周轉材料
貸:銀行存款
借:主營業(yè)務成本
貸:周轉材料

84785042 

04/18 15:11
做這兩個憑證是把

小菲老師 

04/18 15:11
同學,你好
嗯嗯,是的

84785042 

04/18 15:12
這個是每個醫(yī)生的領用統(tǒng)計,那我是統(tǒng)一記成周轉材料,需要每個醫(yī)生分開嗎

小菲老師 

04/18 15:14
同學,你好
不需要的

84785042 

04/18 15:15
好的,感謝老師

小菲老師 

04/18 15:16
不客氣,祝工作順利

84785042 

04/18 15:17
這個前期沒有入帳,我月底的時候根據(jù)這個領用表,做這兩個賬可以嗎?

小菲老師 

04/18 15:19
同學,你好
是可以的
