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問題已解決

公司有多補(bǔ)稅,然后上期有留底了進(jìn)項稅額,金額放在進(jìn)項稅額里面,補(bǔ)了收入的銷項就轉(zhuǎn)到未交增值稅,那我現(xiàn)在做分錄,這個要怎么做,是用上期留底的進(jìn)項稅額來抵扣了滯納金跟增值稅

84784970| 提問時間:04/17 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,借應(yīng)交稅費,未交增值稅。營業(yè)外支出-稅收滯納金,貸進(jìn)項稅額 其實這個在報表上自動抵減就行了,不需要做憑證的。
04/17 15:34
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