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問題已解決

老師您好!請問申報企業(yè)所得稅預交表時,可以填寫9彌補以前年度虧損 嗎?,填報金額=23年企業(yè)所得稅年報-企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的 可結轉以后年度彌補虧損的虧損額合計金額+24年1-12月凈利潤虧損金額嗎?(24年企業(yè)所得稅年報還沒申報)

84784984| 提問時間:04/17 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
彌補虧損是系統(tǒng)自動的,你第一季度申報之前做了匯算清繳,之前年度有虧損,你今年是盈利的,就可以彌補。
04/17 13:17
郭老師
04/17 13:17
你的虧損大于利潤的填寫利潤,小于的話填寫虧損。
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