問題已解決
老師您好!2024年暫估原材料,2025年回來發(fā)票。其暫估單價(jià)高于發(fā)票單價(jià)。這樣要怎么賬務(wù)處理?



同學(xué),你好
之前暫估的紅沖,按照來的發(fā)票重新做,差額納稅調(diào)整
04/16 12:30

84784954 

04/16 14:38
這樣導(dǎo)致對應(yīng)的原材料余額是負(fù)數(shù)。這怎么處理呢?

小菲老師 

04/16 14:51
同學(xué),你好
你原材料是用掉了??結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?

84784954 

04/16 14:53
是的,材料用掉了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

小菲老師 

04/16 15:04
同學(xué),你好
那你這個(gè)都要沖調(diào),成本結(jié)轉(zhuǎn)也要沖掉

84784954 

04/16 15:25
意思是按原路沖回。

84784954 

04/16 15:29
相關(guān)分錄是:(1)借:原材料? 貸生產(chǎn)成本? ? ? (2)借:生產(chǎn)成本? ?貸:庫存商品? ? (3)借:庫存商品? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本? ?是這樣子嗎?

84784954 

04/16 15:30
或者直接:借:原材料? 貸:主營業(yè)務(wù)成本

小菲老師 

04/16 15:39
同學(xué),你好
是的,跨年了,有差額,主營業(yè)務(wù)成本就用以前年度損益調(diào)整科目

84784954 

04/16 16:01
我們適用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。不能用以前年度損益吧?

小菲老師 

04/16 16:02
同學(xué),你好
那就用利潤分配-未分配利潤

84784954 

04/16 17:27
好的,謝謝老師

小菲老師 

04/16 18:23
不客氣,祝工作順利
