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老師,車間生產(chǎn)計提電費,這個電費貸方科目是什么借制造費用__電費,貸方不知道

84785000| 提問時間:04/15 17:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,貸方計入應付賬款。
04/15 17:54
84785000
04/15 18:04
不懂為什么是應付賬款,然后下個月支付電局就借應付賬款___供電局貸銀行存款?老師那我當月計提多了,下個月支付卻少,這樣做賬是不是就不對呢?
宋生老師
04/15 18:05
你好,對的,分錄就是這樣了。 為什么會有這個差異呢?什么原因引起的。
84785000
04/15 18:08
我的賬是借庫存商品,貸生產(chǎn)成本_直接材料/人工/制造費用,而制造費用是按比例算的,因為結轉(zhuǎn)的時候根據(jù)算的比例入賬的,所以就要計提,那計提的數(shù)據(jù)大于下個月發(fā)票的金額,多出的差異怎么辦?不會做賬
宋生老師
04/15 18:09
你好,沒明白你意思。 你是先借制造費用,貸應付賬款 然后制造費用有多少就結轉(zhuǎn)多少到生產(chǎn)成本,最后生產(chǎn)成本有多少就結轉(zhuǎn)多少到庫存商品。所以不會有差異。
84785000
04/15 18:14
老師,那計提在哪個步驟做?
84785000
04/15 18:16
我現(xiàn)在是不知道下個月的電費要計提,然后不知道在您上面提到的哪個步奏里做
宋生老師
04/15 18:16
你好,計提,就是第一個分錄。
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